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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1261 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE MÚSICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO A CONTRATAÇÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº004/2019 E CONTRATO Nº024/2019. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2019.... 1.330,00 14.630,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE MÚSICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2019, SENDO A CONTRATAÇÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA COLOCAR EM FUNCIONAMENTO A OFICINA,CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº004/2019 E CONTRATO Nº024/2019. -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O PERÍODO DE 01/02 A 31/12/2019.... 14.630,00
12/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.330,00
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSALA DO EMPENHO 1261/2019 - CONFORME DANFE Nº023.181.777,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. MARCELO DE SOUZA MARTINS - 13445 1.330,00
01/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.330,00
03/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2019,CONFORME DANFE Nº023.578.084 SÉRIE 890,RELATÓRIO DE ATIVIDADES ANEXO. Marcelo de Souza Martins - 13445 1.330,00
08/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
08/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - CONFORME DANFE Nº024.008.239 SÉRIE 890. Marcelo de Souza Martins - 13445 1.330,00
03/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
05/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - CONFORME DANFE Nº024.506.939,COMPETÊNCIA MAIO/2019. Marcelo de Souza Martins - 13445 1.330,00
04/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
09/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - CONFORME DANFE Nº024.882.912 SÉRIE 890,PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 07 A 28/06/2019. MARCELO DE SOUZA MARTINS - 13445 1.330,00
31/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
06/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 05 A 29/07/2019.CONFORME MARCELO DE SOUZA MARTINS - 13445 1.330,00
10/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
13/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - CONFORME NFS-e nº1 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 09 A 28/08/2019. MARCELO DE SOUZA MARTINS - 13445 1.330,00
04/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
07/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - CONFORME NFS-e nº2 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. MARCELO DE SOUZA MARTINS - 13445 1.330,00
11/11/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019.CONFORME NFS-e nº 3. MARCELO DE SOUZA MARTINS - 13445 1.330,00
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
13/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - CONFORME NFS-e nº4,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019. MARCELO DE SOUZA MARTINS - 13445 1.330,00
19/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.330,00
23/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 1261/2019 - REFERENTE AOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS E A SEREM PRESTADOS NO MêS DE DEZEMBRO/2019.CONFORME NFS-e Nº5. MARCELO DE SOUZA MARTINS - 13445 1.330,00
TOTAL 14.630,00 14.630,00 14.630,00
SALDO A PAGAR 0,00