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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ ALBERTO GONÇALVES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1268 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
74.00 PROCESSO DE N° 092/2019;........ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,ONDE SERÃO UTILIZADOS NA PRAÇA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;.................. -CABO FLEX 16MM;.... 12,77 944,98
1.00 -DJUNTOR TRIPOLAR 125A;....... 412,23 412,23
2.00 -CONECTOR SPLIT BOLD 16MM;...... 7,98 15,96
1.00 -CONECTOR P/ TERRA 10MM;....... 8,57 8,57
70.00 -CABO PP 2X 2,5MM;........... 4,89 342,30
30.00 -BUCHA 6MM;...... 0,30 9,00
30.00 -PARAFUSO 6MM;...... 0,50 15,00
1.00 -LÂMPADA VAPOR METAL 400W TUBULAR 86,90 86,90
1.00 -REATOR VAPOR METAL 400W EXTERNO;...................... 134,95 134,95
2.00 -FITA ISOLANTE 20M;............. 7,95 15,90
16.00 -CONECTOR CDP 70;.............. 8,73 139,68
8.00 -BRAÇADEIRA TIPO CINTA;....... 4,78 38,24
3.00 -ELETRODUTO PVC 3/4;.......... 13,96 41,88
2.00 -BASE PARA RELE;....... 25,74 51,48
500.00 -BRAÇADEIRA NYLON 280 X 4,5MM;... 0,59 295,00
200.00 -CABO PP 2 X 1,5MM;......... 3,94 788,00
300.00 -CABO FLEX 2,5MM;........... 1,95 585,00
3.00 -DISJUNTOR UNIPOLAR 10A;........ 14,99 44,97
20.00 -CABO DE FORÇA P/ MANGA LED;.... 11,98 239,60
16.00 -LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W;..... 44,92 718,72
7.00 -RELE FOTOELETRICO;......... 44,65 312,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 PROCESSO DE N° 092/2019;........ EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS,ONDE SERÃO UTILIZADOS NA PRAÇA EM FRENTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO E NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÃO VICTOR HUGO BOROWISKI;.................. -CABO FLEX 16MM;.... -DJUNTOR TRIPOLAR 125A;....... -CONECTOR SPLIT BOLD 16MM;...... -CONECTOR P/ TERRA 10MM;....... -CABO PP 2X 2,5MM;........... -BUCHA 6MM;...... -PARAFUSO 6MM;...... -LÂMPADA VAPOR METAL 400W TUBULAR -REATOR VAPOR METAL 400W EXTERNO;...................... -FITA ISOLANTE 20M;............. -CONECTOR CDP 70;.............. -BRAÇADEIRA TIPO CINTA;....... -ELETRODUTO PVC 3/4;.......... -BASE PARA RELE;....... -BRAÇADEIRA NYLON 280 X 4,5MM;... -CABO PP 2 X 1,5MM;......... -CABO FLEX 2,5MM;........... -DISJUNTOR UNIPOLAR 10A;........ -CABO DE FORÇA P/ MANGA LED;.... -LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W;..... -RELE FOTOELETRICO;......... 5.240,91
07/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. 5.240,91
17/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1268/2019 LUIZ ALBERTO GONÇALVES ME - 9901 5.240,91
TOTAL 5.240,91 5.240,91 5.240,91
SALDO A PAGAR 0,00