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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1277 Data de lançamento: 27/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PROCESSO DE N° 119/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;................ -ÓLEO LUB.68,BALDES DE 20LT;.... 170,00 1.360,00
6.00 -ÓLEO LUB. ATF,BALDES DE 20LT;.. 345,00 2.070,00
8.00 -ÓLEO XT3 TURBO 15 W 40,BALDES DE 20LT;....................... 215,00 1.720,00
2.00 -ÓLEO LUB. 90,BALDES DE 20LT;.... 230,00 460,00
2.00 -ÓLEO LUB.140,BALDES DE 20LT;.... 230,00 460,00
80.00 -ÓLEO 02 TEMPOS(200ML),FRASCOS DE (200ML);.................. 3,79 303,20
30.00 -ÓLEO LUB.20 W 50,LITROS;..... 13,00 390,00
10.00 -ÓLEO LUB. 4 TEMPOS,LITROS;..... 18,00 180,00
10.00 -GRAXA PARA CHASSI E EMBUCHAMENTO (GRAXA COM LÍTIO E MOLIBIDÊNIO),BALDES DE 20KG;.... 560,00 5.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/02/2019 PROCESSO DE N° 119/2019......... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA SEREM USADAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;................ -ÓLEO LUB.68,BALDES DE 20LT;.... -ÓLEO LUB. ATF,BALDES DE 20LT;.. -ÓLEO XT3 TURBO 15 W 40,BALDES DE 20LT;....................... -ÓLEO LUB. 90,BALDES DE 20LT;.... -ÓLEO LUB.140,BALDES DE 20LT;.... -ÓLEO 02 TEMPOS(200ML),FRASCOS DE (200ML);.................. -ÓLEO LUB.20 W 50,LITROS;..... -ÓLEO LUB. 4 TEMPOS,LITROS;..... -GRAXA PARA CHASSI E EMBUCHAMENTO (GRAXA COM LÍTIO E MOLIBIDÊNIO),BALDES DE 20KG;.... 12.543,20
28/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. 12.543,20
22/10/2019 Pagamento de Empenho 1277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 12.543,20
TOTAL 12.543,20 12.543,20 12.543,20
SALDO A PAGAR 0,00