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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1289 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019........................ 1.865,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O ANO DE 2019........................ 1.865,00
28/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 157,08
01/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA TELEFONE: 3327-1101 PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. JANEIRO/2019 OI SA - 8968 157,08
11/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/005963325; 158,59
22/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/005963325; PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF.MARÇO/2019 OI SA - 8968 158,59
29/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº u/006628924; 150,97
15/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº u/006628924; N° DE TEL. 55 3327 1101. PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. ABRIL/2019 OI SA - 8968. 150,97
07/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/007285534; N° DE TEL.: 3327 1101;... 149,57
17/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/007285534; N° DE TEL.: 3327 1101;... PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. MAIO/2019 OI SA - 8968. 149,57
11/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/007943431; 150,97
17/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/007943431; PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. JUNHO/2019 OI SA - 8968. 150,97
20/08/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/008580617; 150,97
26/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/008580617; PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. JULHO/2019 OI SA - 8968. 150,97
27/09/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.Conforme Nota Fiscal Nº U/009203260; 151,95
01/10/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1289/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 151,95
24/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/010422633; 169,31
25/10/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/009819268; 161,68
29/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/009819268; PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. OUTUBRO/2019 OI SA - 8968 161,68
26/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/010422633; PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. OUTUBRO/2019 OI SA - 8968. 169,31
10/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO...Conforme Nota Fiscal Nº U/011015814; 164,12
16/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO...Conforme Nota Fiscal Nº U/011015814; PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 OI SA - 8968. 164,12
20/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/011598497; 160,96
20/12/2019 o empenho foi legalmente emitido, isto é, porém o objeto adquirido não foi totalmente utilizado, a despesa não foi toda processada; sendo assim, estornado o restante do empenho. -138,83
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.Conforme Nota Fiscal Nº U/011598497; PAGTO. REF. EMPENHO 1289/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 OI SA - 8968. 160,96
TOTAL 1.726,17 1.726,17 1.726,17
SALDO A PAGAR 0,00