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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1336 Data de lançamento: 28/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PROCESSO DE N° 251/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........................... -VÁLVULA 414;.................... 10,00 40,00
4.00 -195/60R15;................... 325,00 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/02/2019 PROCESSO DE N° 251/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADOS NO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........................... -VÁLVULA 414;.................... -195/60R15;................... 1.340,00
18/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.340,00
10/04/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1336/2019 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 1.340,00
TOTAL 1.340,00 1.340,00 1.340,00
SALDO A PAGAR 0,00