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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1349 Data de lançamento: 01/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- GBF FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROCESSO DE N° 240/2019...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FILTRO PARA O VEÍCULO GOL IWT 6961;.......................... -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ;... 25,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2019 PROCESSO DE N° 240/2019...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE FILTRO PARA O VEÍCULO GOL IWT 6961;.......................... -FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ;... 50,00
28/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 50,00
01/04/2019 Pagamento de Empenho 1349/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00