PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE REALIZARAM A MANUTEN
ÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2010..................
0,00
488,46
673.61
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRY-1376..................
0,00
2.261,96
355.62
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2016..................
0,00
1.191,06
789.54
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2019..................
0,00
2.690,58
777.82
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVN-5593..................
0,00
2.725,96
661.38
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IKZ-9996..................
0,00
2.274,42
300.45
-ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2012..................
0,00
1.006,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE REALIZARAM A MANUTEN
ÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 02/2019 NOS POSTOS
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017,RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS.......................... -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2010.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IRY-1376.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2016.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2019.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVN-5593.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS IKZ-9996.................. -ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO DE PLACAS PSJ-2012..................
12.638,67
08/03/2019
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
12.638,67
11/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2019
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
12.638,67
TOTAL
12.638,67
12.638,67
12.638,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.