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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MADEMAXPNERUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1425 Data de lançamento: 12/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 PROCESSO DE N° 281/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 05 RODAS DE PNEUS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR;...................... -RODA 22,5 X 7,5 P/ PNEUS S/C 10FUROS;................. 520,00 2.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/03/2019 PROCESSO DE N° 281/2019........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 05 RODAS DE PNEUS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR;...................... -RODA 22,5 X 7,5 P/ PNEUS S/C 10FUROS;................. 2.600,00
21/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.600,00
29/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1425/2019 MADEMAX PNEUS LTDA - 13452 2.600,00
TOTAL 2.600,00 2.600,00 2.600,00
SALDO A PAGAR 0,00