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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1475 Data de lançamento: 14/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:...................... -3327 1299;............ 28,41 28,41
1.00 -3327 1195;................ 22,59 22,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.FEV/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:...................... -3327 1299;............ -3327 1195;................ 51,00
14/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........Conforme Nota Fiscal Nº UT/020955; UT/020953; 51,00
14/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1475/2019 VIVO S.A. - 11038 51,00
TOTAL 51,00 51,00 51,00
SALDO A PAGAR 0,00