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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EVANIR FERREIRA DUARTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1551 Data de lançamento: 19/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:20 A 21/03/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO,RECURSOS VINCULADOS..... PORTARIA DE VIAGEM Nº017......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/03/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 250,00 375,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2019 DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:20 A 21/03/2019 MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS SOBRE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO,RECURSOS VINCULADOS..... PORTARIA DE VIAGEM Nº017......... EMISSÃO DA PORTARIA:19/03/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ 375,00
19/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 375,00
19/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2019 EVANIR FERREIRA DUARTE - 8007 375,00
TOTAL 375,00 375,00 375,00
SALDO A PAGAR 0,00