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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1563 Data de lançamento: 22/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 327/2019;...... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.......................................... ......ALCEMAR R. DE MORAES....... -VASENOL REPARING 200ML;......... 26,99 26,99
1.00 -NUTREL ROSTO;.................. 71,99 71,99
2.00 ............CASA DE PASSAGEM....(THAIS A. DA SILVA).............. -RISS(RISPERIDONA) 1MG C/30CP;... 69,99 139,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2019 PROCESSO DE N° 327/2019;...... EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO PARA INFANTE ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.......................................... ......ALCEMAR R. DE MORAES....... -VASENOL REPARING 200ML;......... -NUTREL ROSTO;.................. ............CASA DE PASSAGEM....(THAIS A. DA SILVA).............. -RISS(RISPERIDONA) 1MG C/30CP;... 238,96
28/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 238,96
03/04/2019 Pagamento de Empenho 1563/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 238,96
TOTAL 238,96 238,96 238,96
SALDO A PAGAR 0,00