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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1575 Data de lançamento: 27/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Aquisição de Veículos Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Aquisição de Equip e Mat Perm.Prop 12193.806000

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Empenho para pagamento pela aquisição de um Veículo novo zero quilometro, ano/modelo 2018/2019 tipo AMBULÂNCIA de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas com abertura de 180 graus, para ser adaptado em ambulância do TIPO B - SUPORTE BÁSICO........................... -O veículo deverá estar de acordo com todas especificações exigidas e conter todos os itens descritos no edital do pregão eletrônico de nº001/2018,Processo nº917/2018 e Contrato nº017/2019. 130.400,00 130.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2019 Empenho para pagamento pela aquisição de um Veículo novo zero quilometro, ano/modelo 2018/2019 tipo AMBULÂNCIA de cor branca e com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas com abertura de 180 graus, para ser adaptado em ambulância do TIPO B - SUPORTE BÁSICO........................... -O veículo deverá estar de acordo com todas especificações exigidas e conter todos os itens descritos no edital do pregão eletrônico de nº001/2018,Processo nº917/2018 e Contrato nº017/2019. 130.400,00
18/07/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 130.400,00
22/07/2019 Pagamento de Empenho 1575/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 130.400,00
TOTAL 130.400,00 130.400,00 130.400,00
SALDO A PAGAR 0,00