| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1590 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mes 03/2019 | 5.807,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mes 03/2019 | 5.807,30 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019 | 5.807,30 | ||
| 28/03/2019 | valor empenhado a maior | -0,15 | ||
| 29/03/2019 | valor empenhado a maior | -0,15 | ||
| 16/04/2019 | Pagamento de Empenho 1590/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.807,15 | ||
| TOTAL | 5.807,15 | 5.807,15 | 5.807,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||