| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mes 03/2019 | 2.733,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha referente mes 03/2019 | 2.733,53 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019 | 2.733,53 | ||
| 28/03/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr E.Inf FUNDEB | 65,60 | ||
| 16/04/2019 | Pagamento de Empenho 1695/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.667,93 | ||
| TOTAL | 2.733,53 | 2.733,53 | 2.733,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 28/03/2019 | 65,60 | Lançada | |
| TOTAL | 65,60 |