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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1719 Data de lançamento: 28/03/2019
Tipo de empenho: AMORTIZAÇÃO PASSIVO AUTUARIAL
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL
Natureza da despesa: FPSM
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
empenho ref. passivo: folha referente mes 03/2019 7.603,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2019 empenho ref. passivo: folha referente mes 03/2019 7.603,82
28/03/2019 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019 7.603,82
17/04/2019 Pagamento de Empenho 1719/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.603,82
TOTAL 7.603,82 7.603,82 7.603,82
SALDO A PAGAR 0,00