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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 175 Data de lançamento: 28/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... *MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082* -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,REF.AO CONSERTO DA CAIXA E TROCA DO ROLAMENTO DO VOLANTE............. 700,00 700,00
1.00 -SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR EIXO PILOTO...................... 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... *MICROÔNIBUS DE PLACAS IRA-3082* -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,REF.AO CONSERTO DA CAIXA E TROCA DO ROLAMENTO DO VOLANTE............. -SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR EIXO PILOTO...................... 780,00
31/01/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 780,00
04/02/2019 Pagamento de Empenho 175/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 780,00
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00