| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1768 | Data de lançamento: | 28/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. folha referente mes 03/2019 | 595,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2019 | FERIAS REF. folha referente mes 03/2019 | 595,20 | ||
| 28/03/2019 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019 | 595,20 | ||
| 29/03/2019 | Pagamento de Empenho 1768/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 595,20 | ||
| TOTAL | 595,20 | 595,20 | 595,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||