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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1853 Data de lançamento: 28/03/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha referente mes 03/2019 1.052,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2019 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. folha referente mes 03/2019 1.052,65
28/03/2019 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2019 1.052,65
29/03/2019 Pagamento de Empenho 1853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.052,65
TOTAL 1.052,65 1.052,65 1.052,65
SALDO A PAGAR 0,00