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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 190 Data de lançamento: 29/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
550.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTO REALIZADOS NOS EFS"S DO MUNICÍPIO -PAPEL CREPADO BRANCO 30X30..... 0,21 115,50
2.00 -IMUNOGLOBULINA 300MCG/2ML CSL BEHRING.......................... 381,60 763,20
100.00 -METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML....... 0,40 40,00
50.00 -PROMETAZINA 50MG/2ML........... 2,89 144,50
50.00 -LIDOCAÍNA 1% S/VASO 20ML....... 7,60 380,00
15.00 -ATROPINA 0,50MG/ML 1ML......... 0,72 10,80
20.00 -FUROSEMIDA 20MG/2ML............ 0,44 8,80
8.00 -FIXADOR CITAPATOLÓGICO......... 5,72 45,76
20.00 -HIDROCORTISONA 100MG........... 3,13 62,60
20.00 -HIDROCORTISONA 500MG........... 5,57 111,40
50.00 -CIMETIDINA 300MG/2ML........... 0,76 38,00
10.00 -LIDOCAÍNA GELÉIA 2% 30GR....... 4,96 49,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTO REALIZADOS NOS EFS"S DO MUNICÍPIO -PAPEL CREPADO BRANCO 30X30..... -IMUNOGLOBULINA 300MCG/2ML CSL BEHRING.......................... -METOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML....... -PROMETAZINA 50MG/2ML........... -LIDOCAÍNA 1% S/VASO 20ML....... -ATROPINA 0,50MG/ML 1ML......... -FUROSEMIDA 20MG/2ML............ -FIXADOR CITAPATOLÓGICO......... -HIDROCORTISONA 100MG........... -HIDROCORTISONA 500MG........... -CIMETIDINA 300MG/2ML........... -LIDOCAÍNA GELÉIA 2% 30GR....... 1.770,16
22/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 1.770,16
22/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 1.770,16
22/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 190/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 1.770,16
22/04/2019 conta indevida -1.770,16
TOTAL 1.770,16 1.770,16 1.770,16
SALDO A PAGAR 0,00