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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1910 Data de lançamento: 29/03/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 338/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN; PARA LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ O MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS NO DIA 24/03/2019;..................... 300,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2019 PROCESSO DE N° 338/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VEÍCULO TIPO VAN; PARA LEVAR OS ALUNOS DA OFICINA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ/RS ATÉ O MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS NO DIA 24/03/2019;..................... 300,00
06/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 300,00
07/05/2019 Pagamento de Empenho 1910/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00