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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068

Dados do Empenho
Número do empenho: 192 Data de lançamento: 29/01/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA...................... -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NO PRÉDIO DA ADM.DA SEC;MUN.DE SAÚDE(IMPRESSORA DA COORDENADORIA E SISTEMA DE WIFI)............... 47,00 47,00
1.00 -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NO POSTO NAVEGANTES.............. 47,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA...................... -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NO PRÉDIO DA ADM.DA SEC;MUN.DE SAÚDE(IMPRESSORA DA COORDENADORIA E SISTEMA DE WIFI)............... -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NO POSTO NAVEGANTES.............. 94,00
31/01/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 94,00
04/02/2019 Pagamento de Empenho 192/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 94,00
TOTAL 94,00 94,00 94,00
SALDO A PAGAR 0,00