| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS 82407479068 |
| Número do empenho: | 192 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA...................... -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NO PRÉDIO DA ADM.DA SEC;MUN.DE SAÚDE(IMPRESSORA DA COORDENADORIA E SISTEMA DE WIFI)............... | 47,00 | 47,00 |
| 1.00 | -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NO POSTO NAVEGANTES.............. | 47,00 | 47,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA...................... -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NO PRÉDIO DA ADM.DA SEC;MUN.DE SAÚDE(IMPRESSORA DA COORDENADORIA E SISTEMA DE WIFI)............... -SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE NO POSTO NAVEGANTES.............. | 94,00 | ||
| 31/01/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 94,00 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Empenho 192/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 94,00 | ||
| TOTAL | 94,00 | 94,00 | 94,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||