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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2015 Data de lançamento: 05/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 397/2019;....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -SHAMPOO PARA BEBE( ANJINHO);.... 8,99 8,99
3.00 -LENÇO UMEDECIDO (PETTY B.);... 4,99 14,97
1.00 -TALCO PARA BEBE(ANJINHO);..... 8,49 8,49
2.00 -BICO;.......... 4,50 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2019 PROCESSO DE N° 397/2019;....... EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................ -SHAMPOO PARA BEBE( ANJINHO);.... -LENÇO UMEDECIDO (PETTY B.);... -TALCO PARA BEBE(ANJINHO);..... -BICO;.......... 41,45
11/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 41,45
17/05/2019 Pagamento de Empenho 2015/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 41,45
TOTAL 41,45 41,45 41,45
SALDO A PAGAR 0,00