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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 15/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 435/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;.. -BOMBA DE GASOLINA;........... 265,00 265,00
1.00 -RELÉ DE INJEÇÃO;............ 50,00 50,00
1.00 -FILTRO P/ GASOLINA;...... 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2019 PROCESSO DE N° 435/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;.. -BOMBA DE GASOLINA;........... -RELÉ DE INJEÇÃO;............ -FILTRO P/ GASOLINA;...... 345,00
20/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 345,00
27/05/2019 Pagamento de Empenho 2109/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 345,00
TOTAL 345,00 345,00 345,00
SALDO A PAGAR 0,00