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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2153 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PROCESSO DE N° 216/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS;........... ......GOL IYO 9647.............. -ÓLEO DO MOTOR;.................. 49,11 196,44
4.00 .......GOL IYO 9648............. -ÓLEO MOTOR;.................... 49,11 196,44
4.00 ...........GOL IYO 9649.......... -ÓLEO MOTOR;.............. 49,11 196,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 PROCESSO DE N° 216/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS;........... ......GOL IYO 9647.............. -ÓLEO DO MOTOR;.................. .......GOL IYO 9648............. -ÓLEO MOTOR;.................... ...........GOL IYO 9649.......... -ÓLEO MOTOR;.............. 589,32
03/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 589,32
13/06/2019 Pagamento de Empenho 2153/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 589,32
TOTAL 589,32 589,32 589,32
SALDO A PAGAR 0,00