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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2154 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 216/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE REVISÃO DO SEGUINTE VEÍCULO:.. ........GOL IYO 9648............. -FILTRO DE ÓLEO;............... 38,52 38,52
1.00 -BUJÃO;......................... 12,84 12,84
1.00 -FILTRO DE COMBUSTIVEL;.......... 29,00 29,00
1.00 -FILTRO DE AR;................ 39,59 39,59
1.00 -FILTRO AR CONDICIONADO;......... 47,08 47,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 PROCESSO DE N° 216/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE REVISÃO DO SEGUINTE VEÍCULO:.. ........GOL IYO 9648............. -FILTRO DE ÓLEO;............... -BUJÃO;......................... -FILTRO DE COMBUSTIVEL;.......... -FILTRO DE AR;................ -FILTRO AR CONDICIONADO;......... 167,03
03/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 167,03
13/06/2019 Pagamento de Empenho 2154/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 167,03
TOTAL 167,03 167,03 167,03
SALDO A PAGAR 0,00