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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2187 Data de lançamento: 16/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 457/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L220;......... 87,00 87,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2019 PROCESSO DE N° 457/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA O CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L220;......... 87,00
09/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 87,00
17/05/2019 Pagamento de Empenho 2187/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 87,00
TOTAL 87,00 87,00 87,00
SALDO A PAGAR 0,00