| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2192 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS....... -SERVIÇOS GERAIS(03 DIAS DE TRABALHO)........................ | 302,04 | 1.812,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA PRESTAÇÃO DE SERV.TERCEIRIZADOS,REALIZADOS NO PERÍODO DE 26 A 28/02/2019,NAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018, CONTRATOS Nº106/2018 E SEUS ADITIVOS....... -SERVIÇOS GERAIS(03 DIAS DE TRABALHO)........................ | 1.812,24 | ||
| 02/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.812,24 | ||
| 02/05/2019 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2192/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 199,35 | ||
| 02/05/2019 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2192/2019, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 79,01 | ||
| 02/05/2019 | Pagamento de Empenho 2192/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.533,88 | ||
| TOTAL | 1.812,24 | 1.812,24 | 1.812,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 02/05/2019 | 199,35 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 02/05/2019 | 79,01 | Lançada | |
| TOTAL | 278,36 |