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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2227 Data de lançamento: 18/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 465/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O DOMICILIO,PARA O PACIENTE PAULO ROGERIO SERAFINI,CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 1.14.0000310-3;.................. -CIRCUITOS DESCARTAVEL CPAP/BIPAP 75,00 75,00
1.00 -CATETER MOUNT;.............. 60,00 60,00
1.00 -MINI TRAQUEIA;............... 75,00 75,00
1.00 -VÁLVULA EXALATÓRIA SIMPLES PORT; 31,25 31,25
1.00 -AMBU;.......................... 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2019 PROCESSO DE N° 465/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O DOMICILIO,PARA O PACIENTE PAULO ROGERIO SERAFINI,CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 1.14.0000310-3;.................. -CIRCUITOS DESCARTAVEL CPAP/BIPAP -CATETER MOUNT;.............. -MINI TRAQUEIA;............... -VÁLVULA EXALATÓRIA SIMPLES PORT; -AMBU;.......................... 491,25
31/12/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. 491,25
21/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2019 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 11484 491,25
TOTAL 491,25 491,25 491,25
SALDO A PAGAR 0,00