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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2247 Data de lançamento: 22/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... - 3327 1125 84,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2019 PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:..... - 3327 1125 84,49
22/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 84,49
23/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2247/2019 OI SA - 8968 84,49
TOTAL 84,49 84,49 84,49
SALDO A PAGAR 0,00