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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2261 Data de lançamento: 24/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 PROCESSO DE N° 472/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, SCFV JUNTO AO CRAS;............ -CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750ML;........................... 7,50 180,00
2.00 -FÓSFORO PACOTE COM 10CAIXAS;.... 4,50 9,00
12.00 -LIMPA VIDRO;.............. 4,50 54,00
10.00 -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA;...................... 2,45 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2019 PROCESSO DE N° 472/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL,PARA SER UTILIZADO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO PAIF, SCFV JUNTO AO CRAS;............ -CERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR 750ML;........................... -FÓSFORO PACOTE COM 10CAIXAS;.... -LIMPA VIDRO;.............. -SABÃO DE GLICERINA NEUTRO EM BARRA;...................... 267,50
07/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 267,50
08/05/2019 Pagamento de Empenho 2261/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 267,50
TOTAL 267,50 267,50 267,50
SALDO A PAGAR 0,00