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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2573 Data de lançamento: 26/04/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PROCESSO DE N°473/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO SCFV e PAIF;......... -ALHO BULBO INTEIRO MÉDIO, SEM BROTO E DE BOA QUALIDADE;...... 8,50 25,50
40.00 -MANTEIGA EMBALAGEM DE 200 GRAMAS; 6,95 278,00
50.00 -BOLACHA SORTIDA AMANTEIGADA,PACOTE DE 400 GRAMS; 5,95 297,50
30.00 -FARINHA DE MILHO GROSSA;...... 2,75 82,50
50.00 -MAÇÃ;................ 6,50 325,00
50.00 -MAMÃO;.................... 10,95 547,50
1500.00 -PÃO DE CACHORRO QUENTE SOVADO;.. 0,50 750,00
4.00 -GARRAFA BOTIJÃO 5 LITROS. TÉRMICO (02 AZUIS e 02 VERMELHAS);...................... 45,50 182,00
10.00 -TEMPERO VERDE;............... 2,00 20,00
20.00 -TOMATE;................ 5,50 110,00
1.00 -PANELA GRANDE INDUSTRIAL ALUMINIO N° 36 , 27LITROS;...... 256,20 256,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2019 PROCESSO DE N°473/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DO SCFV e PAIF;......... -ALHO BULBO INTEIRO MÉDIO, SEM BROTO E DE BOA QUALIDADE;...... -MANTEIGA EMBALAGEM DE 200 GRAMAS; -BOLACHA SORTIDA AMANTEIGADA,PACOTE DE 400 GRAMS; -FARINHA DE MILHO GROSSA;...... -MAÇÃ;................ -MAMÃO;.................... -PÃO DE CACHORRO QUENTE SOVADO;.. -GARRAFA BOTIJÃO 5 LITROS. TÉRMICO (02 AZUIS e 02 VERMELHAS);...................... -TEMPERO VERDE;............... -TOMATE;................ -PANELA GRANDE INDUSTRIAL ALUMINIO N° 36 , 27LITROS;...... 2.874,20
07/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 2.874,20
08/05/2019 Pagamento de Empenho 2573/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.874,20
TOTAL 2.874,20 2.874,20 2.874,20
SALDO A PAGAR 0,00