| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OLIVO FIORENTIN |
| Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 03/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PROCESSO DE N° 493/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO;..................... -CAFÉ SOLÚVEL,VIDRO GRANDE;...... | 12,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2019 | PROCESSO DE N° 493/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SER UTILIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO;..................... -CAFÉ SOLÚVEL,VIDRO GRANDE;...... | 50,00 | ||
| 08/05/2019 | MOTIVO: CREDOR NÃO QUIS ENTREGAR O MATERIAL;.. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||