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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PARK COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2667 Data de lançamento: 03/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 495/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO( ESPORTE NAS ESCOLAS);... -CRONÔMETRO;............ 49,00 49,00
1.00 -PRANCHETA;............ 185,00 185,00
1.00 -TRANA DE 10 METROS;............. 65,00 65,00
1.00 -BOMBA (PARA ENCHER BOLAS);... 29,00 29,00
10.00 -CONES;............... 11,00 110,00
10.00 -COLETES CORES DIFERENTES(10 PÇ);........... 34,00 340,00
10.00 -BAMBOLES;................ 7,50 75,00
2.00 -BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO;.... 68,00 136,00
6.00 -BOLAS DE BORRACHA;.......... 39,00 234,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2019 PROCESSO DE N° 495/2019;......... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROJETO( ESPORTE NAS ESCOLAS);... -CRONÔMETRO;............ -PRANCHETA;............ -TRANA DE 10 METROS;............. -BOMBA (PARA ENCHER BOLAS);... -CONES;............... -COLETES CORES DIFERENTES(10 PÇ);........... -BAMBOLES;................ -BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO;.... -BOLAS DE BORRACHA;.......... 1.223,00
17/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 1.223,00
20/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2019 PARK COMERCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - 13533 1.223,00
TOTAL 1.223,00 1.223,00 1.223,00
SALDO A PAGAR 0,00