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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2742 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS 20% REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRABALHADOR AUTÔNOMO SR.JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO,CONFORME CONTRATO Nº123/2019....................... PIS Nº209.25129.05-9 CPF Nº009.173.510-61 RG Nº1106082851 SJS/IGP/DI/RS 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS 20% REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRABALHADOR AUTÔNOMO SR.JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO,CONFORME CONTRATO Nº123/2019....................... PIS Nº209.25129.05-9 CPF Nº009.173.510-61 RG Nº1106082851 SJS/IGP/DI/RS 240,00
09/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 240,00
18/06/2019 Pagamento de Empenho 2742/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00