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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2758 Data de lançamento: 09/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME C.C.N°002/2019;....... CLIPS PEQUENO 2,50 2,50
3.00 CANETA AZUL 0,75 2,25
2.00 CANETA MARCA TEXTO 1,50 3,00
1.00 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 3,00 3,00
3000.00 FOLHAS TIMBRADAS A4 0,28 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME C.C.N°002/2019;....... CLIPS PEQUENO CANETA AZUL CANETA MARCA TEXTO BORRACHA GRAMPO PARA GRAMPEADOR FOLHAS TIMBRADAS A4 851,25
03/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 851,25
04/07/2019 Pagamento de Empenho 2758/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 851,25
TOTAL 851,25 851,25 851,25
SALDO A PAGAR 0,00