| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROSEMARA TEREZINHA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2794 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº497/2019.............. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE VISA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA CONTRATAÇÃO DO CONTRATADO(PESSOA FÍSICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 02 DE MARÇO A 14 DE MARÇO DE 2019( CONTRATO N° 126/2019). | 498,29 | 498,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PROCESSO Nº497/2019.............. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE VISA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA CONTRATAÇÃO DO CONTRATADO(PESSOA FÍSICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 02 DE MARÇO A 14 DE MARÇO DE 2019( CONTRATO N° 126/2019). | 498,29 | ||
| 15/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 498,29 | ||
| 15/05/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2794/2019, 8561 - ROSEMARA TEREZINHA DOS SANTOS | 54,81 | ||
| 15/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2794/2019, 8561 - ROSEMARA TEREZINHA DOS SANTOS | 24,91 | ||
| 20/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2019 ROSEMARA TEREZINHA DOS SANTOS - 8561 | 418,57 | ||
| TOTAL | 498,29 | 498,29 | 498,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 15/05/2019 | 54,81 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 15/05/2019 | 24,91 | Lançada | |
| TOTAL | 79,72 |