| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DJNEFFER EDUARDA SILVA DA COSTA |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.35.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO Nº497/2019.............. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE VISA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA CONTRATAÇÃO DO CONTRATADO(PESSOA FÍSICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE MARÇO DE 2019( CONTRATO N° 125/2019). | 153,32 | 153,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | PROCESSO Nº497/2019.............. PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS QUE VISA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIAS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NA CONTRATAÇÃO DO CONTRATADO(PESSOA FÍSICA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORA JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO PERÍODO DE 11 DE MARÇO A 14 DE MARÇO DE 2019( CONTRATO N° 125/2019). | 153,32 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 153,32 | ||
| 20/05/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2796/2019, 13299 - DJNEFFER EDUARDA SILVA DA COSTA | 16,87 | ||
| 20/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2796/2019, 13299 - DJNEFFER EDUARDA SILVA DA COSTA | 7,67 | ||
| 20/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2019 DJNEFFER EDUARDA SILVA DA COSTA - 13299 | 128,78 | ||
| TOTAL | 153,32 | 153,32 | 153,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 20/05/2019 | 16,87 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 20/05/2019 | 7,67 | Lançada | |
| TOTAL | 24,54 |