| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 13/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS 20% REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TRABALHADORA AUTÔNOMO DJNEFFER EDUARDA SILVA DA COSTA ,CONFORME CONTRATO Nº125/019....................... PIS Nº161.53597.22.0 CPF Nº033.748.710-38 | 30,67 | 30,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS 20% REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TRABALHADORA AUTÔNOMO DJNEFFER EDUARDA SILVA DA COSTA ,CONFORME CONTRATO Nº125/019....................... PIS Nº161.53597.22.0 CPF Nº033.748.710-38 | 30,67 | ||
| 13/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 30,67 | ||
| 18/06/2019 | Pagamento de Empenho 2803/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30,67 | ||
| TOTAL | 30,67 | 30,67 | 30,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||