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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2864 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROCESSO DE N° 512/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE M.O. PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;............... -GEOMETRIA;.................. 60,00 120,00
1.00 -RODIZIO DE PNEUS;......... 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 PROCESSO DE N° 512/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE M.O. PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;............... -GEOMETRIA;.................. -RODIZIO DE PNEUS;......... 140,00
04/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 140,00
12/07/2019 Pagamento de Empenho 2864/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00