| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 2872 | Data de lançamento: | 14/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO DE N° 512/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........ -MÃO DE OBRA e INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA;................... | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | -MÃO DE OBRA e MATERIAL DE LIMPEZA;...................... | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2019 | PROCESSO DE N° 512/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........ -MÃO DE OBRA e INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA;................... -MÃO DE OBRA e MATERIAL DE LIMPEZA;...................... | 370,00 | ||
| 20/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 370,00 | ||
| 20/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2872/2019, 8044 - GABRIEL CAMPOS RIBEIRO | 7,40 | ||
| 27/05/2019 | Pagamento de Empenho 2872/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,60 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/05/2019 | 7,40 | Lançada | |
| TOTAL | 7,40 |