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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2872 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 512/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........ -MÃO DE OBRA e INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA;................... 150,00 150,00
1.00 -MÃO DE OBRA e MATERIAL DE LIMPEZA;...................... 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 PROCESSO DE N° 512/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........ -MÃO DE OBRA e INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA;................... -MÃO DE OBRA e MATERIAL DE LIMPEZA;...................... 370,00
20/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 370,00
20/05/2019 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2872/2019, 8044 - GABRIEL CAMPOS RIBEIRO 7,40
27/05/2019 Pagamento de Empenho 2872/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 362,60
TOTAL 370,00 370,00 370,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 20/05/2019 7,40 Lançada
TOTAL   7,40