O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2873 Data de lançamento: 14/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 512/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........ -JOGO DE PASTILHA;.............. 150,00 150,00
1.00 -JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO;..................... 120,00 120,00
2.00 -BUCHA EIXO TRASEIRO;......... 90,00 180,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO;............. 35,00 35,00
2.00 -COXIM AMORTECEDOR;........... 100,00 200,00
2.00 -BARRA AXIAL;....... 60,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2019 PROCESSO DE N° 512/2019;........ EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO VECTRA IQE 5417;........ -JOGO DE PASTILHA;.............. -JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO;..................... -BUCHA EIXO TRASEIRO;......... -FILTRO DE ÓLEO;............. -COXIM AMORTECEDOR;........... -BARRA AXIAL;....... 805,00
20/05/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 805,00
27/05/2019 Pagamento de Empenho 2873/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 805,00
TOTAL 805,00 805,00 805,00
SALDO A PAGAR 0,00