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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2881 Data de lançamento: 15/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 PROCESSO DE N° 553/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,DEVIDO AO ACOLHIMENTO DE UM BEBE;..................... -SABONETE P/ BEBE;..... 2,19 52,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2019 PROCESSO DE N° 553/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,DEVIDO AO ACOLHIMENTO DE UM BEBE;..................... -SABONETE P/ BEBE;..... 52,56
04/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 52,56
27/08/2019 Pagamento de Empenho 2881/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 52,56
TOTAL 52,56 52,56 52,56
SALDO A PAGAR 0,00