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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2883 Data de lançamento: 15/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 PROCESSO DE N° 553/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,DEVIDO AO ACOLHIMENTO DE UM BEBE;..................... -LENÇO UMEDECIDO C/ 50UN;....... 5,00 75,00
3.00 -TALCO PARA BEBE;........... 9,90 29,70
6.00 -BICO;........... 4,50 27,00
6.00 -SHAMPOO PARA BEBE;........... 8,90 53,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2019 PROCESSO DE N° 553/2019;...... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO,PARA SER UTILIZADO JUNTO AO CENTO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,DEVIDO AO ACOLHIMENTO DE UM BEBE;..................... -LENÇO UMEDECIDO C/ 50UN;....... -TALCO PARA BEBE;........... -BICO;........... -SHAMPOO PARA BEBE;........... 185,10
03/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 185,10
11/09/2019 Pagamento de Empenho 2883/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 185,10
TOTAL 185,10 185,10 185,10
SALDO A PAGAR 0,00