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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2947 Data de lançamento: 20/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N° 576/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA INFANTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -NEUTROFER FRASCO COM 30ML(GOTAS);................. 38,05 38,05
1.00 -FERROVITAM FRASCO COM 60ML;..... 41,48 41,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2019 PROCESSO DE N° 576/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA INFANTES ABRIGADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;................... -NEUTROFER FRASCO COM 30ML(GOTAS);................. -FERROVITAM FRASCO COM 60ML;..... 79,53
04/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 79,53
27/08/2019 Pagamento de Empenho 2947/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79,53
TOTAL 79,53 79,53 79,53
SALDO A PAGAR 0,00