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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2972 Data de lançamento: 24/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PROCESSO DE N°595/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON;..... -ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR RANDON;. 346,28 346,28
2.00 -ÓLEO HIDR. HYDRAULIC 68;.... 289,50 579,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2019 PROCESSO DE N°595/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LUBRIFICANTE PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON;..... -ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR RANDON;. -ÓLEO HIDR. HYDRAULIC 68;.... 925,28
27/05/2019 MOTIVO:TROCA DO N° DO PROJETO/ATIVIDADE -925,28
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00