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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3119 Data de lançamento: 28/05/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 05/2019 7.480,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2019 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 05/2019 7.480,32
28/05/2019 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/19 7.480,32
28/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE 284,25
28/05/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE 598,40
30/05/2019 Pagamento de Empenho 3119/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.597,67
TOTAL 7.480,32 7.480,32 7.480,32
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
BERS - Consignados 28/05/2019 284,25 Lançada
INSS contribuição dos segurados 28/05/2019 598,40 Lançada
TOTAL   882,65