Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha referente mês 05/2019 |
6.443,48 |
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| 28/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MAIO/19 |
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6.443,48 |
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| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO PAT, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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35,47 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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50,29 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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320,64 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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515,51 |
| 28/05/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof Educ Infant Pré Escola MDE |
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552,65 |
| 30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 3139/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.968,92 |
| TOTAL |
6.443,48 |
6.443,48 |
6.443,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |