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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS GIOVANI ASSMANN MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3289 Data de lançamento: 29/05/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROCESSO DE N° 585/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IXD 9382;.... -BUCHA BANDEJA;......... 85,00 170,00
2.00 -BUCHA BANDEJA;................. 45,00 90,00
1.00 -PASTILHA;................. 136,00 136,00
1.00 -AMORTECEDOR DIANTEIRO ;........ 368,00 368,00
1.00 -KIT BATENTE AMORTECEDOR;....... 45,00 45,00
1.00 -LONAS;.................. 62,00 62,00
2.00 -REGULADOR DE FREIO;.......... 28,00 56,00
1.00 -ADITIVO REFRIGERAÇÃO;....... 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2019 PROCESSO DE N° 585/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GOL IXD 9382;.... -BUCHA BANDEJA;......... -BUCHA BANDEJA;................. -PASTILHA;................. -AMORTECEDOR DIANTEIRO ;........ -KIT BATENTE AMORTECEDOR;....... -LONAS;.................. -REGULADOR DE FREIO;.......... -ADITIVO REFRIGERAÇÃO;....... 957,00
10/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 957,00
14/06/2019 Pagamento de Empenho 3289/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 957,00
TOTAL 957,00 957,00 957,00
SALDO A PAGAR 0,00