| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3297 | Data de lançamento: | 30/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| folha de pagto folha referente mês 05/2019..................... * Este empenho substitui o empenho n° 3214/19 para troca da fonte de recurso! | 4.416,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | folha de pagto folha referente mês 05/2019..................... * Este empenho substitui o empenho n° 3214/19 para troca da fonte de recurso! | 4.416,00 | ||
| 30/05/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 4.416,00 | ||
| 30/05/2019 | Pagamento de Empenho 3297/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.416,00 | ||
| TOTAL | 4.416,00 | 4.416,00 | 4.416,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||