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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3347 Data de lançamento: 03/06/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PROCESSO DE N° 633/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MEDÂNICAS PARA O MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 E MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217;.... -MOLA PARABÓLICA AG2010;......... 646,00 1.292,00
2.00 -MOLA TRASEIRA MESTRE;....... 241,00 482,00
2.00 -MOLA TRASEIRA 2ª MOLA;...... 236,00 472,00
2.00 -MOLA MESTRE MAIOR;.............. 262,00 524,00
4.00 -PINO DE CENTRO;........... 5,50 22,00
200.00 -REBITE DE LONA;............. 0,19 38,00
8.00 -GRAMPO DE LONA;.............. 26,00 208,00
30.00 -EMENDA DE MANGUEIRA DE AR;...... 14,00 420,00
1.00 -KIT DE PARAFUSO;............ 240,00 240,00
2.00 -RETENTOR;..................... 35,00 70,00
2.00 -PORCA ARANHA;............. 40,00 80,00
4.00 -ARANHA;............... 10,00 40,00
1.00 -PORCA;.................... 35,00 35,00
2.00 -COLA 3M;.................. 5,00 10,00
4.00 -ABRAÇADEIRA;.............. 8,75 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2019 PROCESSO DE N° 633/2019;....... EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PEÇAS MEDÂNICAS PARA O MICRO-ÔNIBUS ISK 8214 E MICRO-ÔNIBUS ISZ 8217;.... -MOLA PARABÓLICA AG2010;......... -MOLA TRASEIRA MESTRE;....... -MOLA TRASEIRA 2ª MOLA;...... -MOLA MESTRE MAIOR;.............. -PINO DE CENTRO;........... -REBITE DE LONA;............. -GRAMPO DE LONA;.............. -EMENDA DE MANGUEIRA DE AR;...... -KIT DE PARAFUSO;............ -RETENTOR;..................... -PORCA ARANHA;............. -ARANHA;............... -PORCA;.................... -COLA 3M;.................. -ABRAÇADEIRA;.............. 3.968,00
10/06/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 3.968,00
12/06/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2019 TORNEARIA MECANICA E SOLDAS TIGRE LTDA - 12311 3.968,00
TOTAL 3.968,00 3.968,00 3.968,00
SALDO A PAGAR 0,00